| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | Unit | 467 | Rp 34.200.524.079,00 | 12 | Rp 19.225.038.601,00 | 443 | Rp 19.195.895.629,00 | 182 | Rp 12.796.502.547,00 | 194 | Rp 32.021.541.148,00 | 41.54% | 93.63% | Sekretariat Daerah |
| 2 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | Lembaga | 164 | Rp 31.879.637.157,00 | 12 | Rp 25.750.189.696,00 | 140 | Rp 22.289.182.620,00 | 48 | Rp 16.771.610.529,00 | 60 | Rp 42.521.800.225,00 | 36.59% | 133.38% | Sekretariat Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen | 24 | Rp 418.194.002.430,00 | 12 | Rp 390.504.713.252,00 | 0 | Rp 10.261.302.430,00 | 324 | Rp 8.044.812.794,00 | 336 | Rp 398.549.526.046,00 | 1,400.00% | 95.30% | Sekretariat Daerah |
| 2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Dokumen | 24 | Rp 4.555.099.237,00 | 12 | Rp 5.333.235.951,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 5.333.235.951,00 | 50.00% | 117.08% | Sekretariat Daerah |
| 3 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Dokumen | 24 | Rp 152.704.000,00 | 12 | Rp 130.636.489,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 130.636.489,00 | 50.00% | 85.55% | Sekretariat Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Dokumen | 24 | Rp 552.662.980,00 | 12 | Rp 526.093.952,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 526.093.952,00 | 50.00% | 95.19% | Sekretariat Daerah |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Dokumen | 24 | Rp 298.766.000,00 | 12 | Rp 323.201.626,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 323.201.626,00 | 50.00% | 108.18% | Sekretariat Daerah |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Dokumen | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 64.503.932,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 64.503.932,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah |